Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2505 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5,8KG TUBO REDONDO 2" P/ REFORMA DE LIXEIRAS, 4KG FERRO CHATO 1 X 3/16 P/ REFORMA LIXEIRA, 10KG CHAPA VAZADA TAMANHO 1,50 X0, 80 MT. P/ FUNDO DE LIXEIRA. |
0,00 |
257,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 5,8KG TUBO REDONDO 2" P/ REFORMA DE LIXEIRAS, 4KG FERRO CHATO 1 X 3/16 P/ REFORMA LIXEIRA, 10KG CHAPA VAZADA TAMANHO 1,50 X0, 80 MT. P/ FUNDO DE LIXEIRA. |
257,40 |
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08/05/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/365; |
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257,40 |
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12/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2020
METALURGICA IRAI LTDA - 5167 |
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257,40 |
TOTAL |
257,40 |
257,40 |
257,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.