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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2515 Data de lançamento: 07/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DAGUA 1.000LTS. FIBRA C/ TAMPA, 1UN ADAPTADOR SOLD P/ CX. DAGUA 3/4, 1UN JOELHO INTERNO 3/4, 1UN NIPEL PARALELO C/ ROSCA 3/4", P/ POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CAMBOATÃ. 0,00 387,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DAGUA 1.000LTS. FIBRA C/ TAMPA, 1UN ADAPTADOR SOLD P/ CX. DAGUA 3/4, 1UN JOELHO INTERNO 3/4, 1UN NIPEL PARALELO C/ ROSCA 3/4", P/ POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CAMBOATÃ. 387,05
13/05/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029221724; 387,05
19/05/2020 Pagamento de Empenho 2515/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 387,05
TOTAL 387,05 387,05 387,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.