Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
Número do empenho: | 2568 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG SAL TEMPERADO, 2 VD PEPINO 300GR, 1,7KG CARNE BOVINA, 1,0KG PÃO FRANCES, 1,5KG LINGUIÇA, 1SC CARVÃO 3,8KG, 1,1KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,8KG CARNE SUINA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO SANTA DOROTEIA DIA 06/05/2020. | 0,00 | 143,78 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/05/2020 | Valor Empenhado referente a: 1KG SAL TEMPERADO, 2 VD PEPINO 300GR, 1,7KG CARNE BOVINA, 1,0KG PÃO FRANCES, 1,5KG LINGUIÇA, 1SC CARVÃO 3,8KG, 1,1KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,8KG CARNE SUINA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO SANTA DOROTEIA DIA 06/05/2020. | 143,78 | ||
11/05/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/26; | 143,78 | ||
14/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2020 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 143,78 | ||
TOTAL | 143,78 | 143,78 | 143,78 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |