Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2631 |
Data de lançamento: |
13/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 50UN ABRAÇADEIRA NYLON 7,2 X 400 MM, 1UN FITA VEDAROSCA 18MM X 10M, 1UN TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2", P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
70,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 50UN ABRAÇADEIRA NYLON 7,2 X 400 MM, 1UN FITA VEDAROSCA 18MM X 10M, 1UN TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2", P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
70,20 |
|
|
03/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - SEC. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/029507840; |
|
70,20 |
|
09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2631/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
70,20 |
TOTAL |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.