3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12 A 31/12/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11004.
0,00
63,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12 A 31/12/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11004.
63,00
07/01/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO EM ANEXO Nº 11004
63,00
13/01/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020
ADROALDO GARBIM - 9313
63,00
TOTAL
63,00
63,00
63,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.