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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2902 Data de lançamento: 28/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO LIMPEZA BICOS, 1UN SERVIÇO DE LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS, 1UN SERVIÇO DE ALINHAMENTO DAS RODAS, 1UN BALANCEAMENTO DE RODAS, 2,5H REVISÃO DOS 105.000 KM DA DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 0,00 731,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO LIMPEZA BICOS, 1UN SERVIÇO DE LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS, 1UN SERVIÇO DE ALINHAMENTO DAS RODAS, 1UN BALANCEAMENTO DE RODAS, 2,5H REVISÃO DOS 105.000 KM DA DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 731,00
01/06/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9/20201575; 731,00
26/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2020 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 731,00
TOTAL 731,00 731,00 731,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.