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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2969 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 87,57 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251; 130,39 LTS, OLEO DIESEL S10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285; 106,94 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.012,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 Valor Empenhado referente a: 87,57 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251; 130,39 LTS, OLEO DIESEL S10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285; 106,94 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.012,48
01/06/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/017418; 1/017294; 1/017325; 1.012,48
09/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.012,48
TOTAL 1.012,48 1.012,48 1.012,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.