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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2990 Data de lançamento: 02/06/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BASES DE 03 MT. E 10 BASE DE 02 MTS. E ISNTALAÇÃO DE BANCOS NO CALÇADÃO DO PARQUE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 BASES DE SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NO CALÇADÃO DO PARQUE. 0,00 4.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2020 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BASES DE 03 MT. E 10 BASE DE 02 MTS. E ISNTALAÇÃO DE BANCOS NO CALÇADÃO DO PARQUE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 BASES DE SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NO CALÇADÃO DO PARQUE. 4.590,00
03/06/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS- Conforme Nota Fiscal Nº E/202022; 4.590,00
09/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2020 JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384 4.590,00
TOTAL 4.590,00 4.590,00 4.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.