Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, pregão nº 07/2017 e 9º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. |
791,40 |
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| 24/01/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34072; |
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131,90 |
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| 04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. JANEIRO/2020
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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131,90 |
| 18/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35086; |
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131,90 |
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| 02/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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131,90 |
| 25/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35921; REF. MAR.2020. |
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131,90 |
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| 06/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. MARÇO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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131,90 |
| 29/04/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37002; |
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131,90 |
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| 05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. ABRIL/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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131,90 |
| 25/05/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37960; |
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131,90 |
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| 02/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. MAIO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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131,90 |
| 23/06/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38773; |
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131,90 |
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| 06/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. JUNHO/2020
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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131,90 |
| TOTAL |
791,40 |
791,40 |
791,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |