Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3038 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1971/2020, PARA USO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. |
0,00 |
1.097,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1971/2020, PARA USO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. |
1.097,07 |
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08/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - SEC. SAUDE -Conforme DANFE Nº 1/3562; |
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1.097,07 |
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15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
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1.097,07 |
TOTAL |
1.097,07 |
1.097,07 |
1.097,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.