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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038 Data de lançamento: 05/06/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1971/2020, PARA USO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. 0,00 1.097,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2020 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1971/2020, PARA USO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. 1.097,07
08/06/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - SEC. SAUDE -Conforme DANFE Nº 1/3562; 1.097,07
15/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2020 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 1.097,07
TOTAL 1.097,07 1.097,07 1.097,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.