Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
309 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN VASSOURA NAYLON, 4UN PANO DE CHÃO, 6PCT. SACO P/ LIXO 15 LTS. C/ 10 UND, 4UN SAPOLIO LIQUIDO, 2UN BOM AR ARROMATIZANTE, 3UN AGUA SANITARIA 05 LT, 12LT. ÁLCOOL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
245,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4UN VASSOURA NAYLON, 4UN PANO DE CHÃO, 6PCT. SACO P/ LIXO 15 LTS. C/ 10 UND, 4UN SAPOLIO LIQUIDO, 2UN BOM AR ARROMATIZANTE, 3UN AGUA SANITARIA 05 LT, 12LT. ÁLCOOL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
245,05 |
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23/01/2020 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027765786; |
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245,05 |
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28/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2020
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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245,05 |
TOTAL |
245,05 |
245,05 |
245,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.