Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4PCT. GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500, 2PCT. PROP 20G C/50 PARES, 4UN ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 5 X 5 CMT. 4 UND ENV CARCI, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
406,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4PCT. GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500, 2PCT. PROP 20G C/50 PARES, 4UN ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 5 X 5 CMT. 4 UND ENV CARCI, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
406,00 |
|
|
09/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 1/3554; |
|
406,00 |
|
17/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
|
|
406,00 |
TOTAL |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.