Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN PNEU NOVO 1400X24, DIAGONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS, P/ MOTONIVELADORA CASE Nº 01, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 06/2020. |
0,00 |
9.834,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 6UN PNEU NOVO 1400X24, DIAGONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS, P/ MOTONIVELADORA CASE Nº 01, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 06/2020. |
9.834,00 |
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15/06/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/892; |
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9.834,00 |
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17/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2020
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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9.834,00 |
TOTAL |
9.834,00 |
9.834,00 |
9.834,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.