Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3138 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN PNEU NOVO BORRACHUDO RADIAL 275/80 R22.5, P/ MERCEDES IZO 1H25 E IZU 4H79; 4UN PNEU NOVO RADIAL LISO 275/80 R 22.5 P/MERCEDES IZO 1H25 E IZU 4H79, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 03/2020. |
0,00 |
18.252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 8UN PNEU NOVO BORRACHUDO RADIAL 275/80 R22.5, P/ MERCEDES IZO 1H25 E IZU 4H79; 4UN PNEU NOVO RADIAL LISO 275/80 R 22.5 P/MERCEDES IZO 1H25 E IZU 4H79, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 03/2020. |
18.252,00 |
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18/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/3760; |
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18.252,00 |
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23/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2020
COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP - 15010 |
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18.252,00 |
TOTAL |
18.252,00 |
18.252,00 |
18.252,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.