Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3184 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN AUTOMÁTICO PARTIDA, 1UN SUPORTE ESCOVA, 2UN BUCHAS PARTIDA, 1KG SOLDA MIG, 1PCT. ESTOPA DE LIMPEZA, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN AUTOMÁTICO PARTIDA, 1UN SUPORTE ESCOVA, 2UN BUCHAS PARTIDA, 1KG SOLDA MIG, 1PCT. ESTOPA DE LIMPEZA, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
545,00 |
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19/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/029729465; |
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545,00 |
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24/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3184/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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545,00 |
TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.