Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3269 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ECRIVANINHA S972 1G 1P, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
310,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1 ECRIVANINHA S972 1G 1P, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
310,90 |
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14/07/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/030038252; |
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310,90 |
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17/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3269/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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310,90 |
TOTAL |
310,90 |
310,90 |
310,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.