Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500UN FLYERS DE 15 CMT. X 21 CMT. COLORIDO P/ DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 500UN FLYERS DE 15 CMT. X 21 CMT. COLORIDO P/ DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL. |
200,00 |
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24/06/2020 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº 20203551; |
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200,00 |
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07/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2020
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.