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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3283 Data de lançamento: 24/06/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 500UN ENVELOPES 26X36, IMPRESSÃO COLORIDA, SULFITE 90GR, 6.000UN FOLHAS TIMBRADAS A4, IMPRESSÃO COLORIDA, SULFITE 90GR. E 500UN PASTAS, IMPRESSÃO COLORIDA, TRIPLEX 300GR, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 3.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2020 Valor Empenhado referente a: 500UN ENVELOPES 26X36, IMPRESSÃO COLORIDA, SULFITE 90GR, 6.000UN FOLHAS TIMBRADAS A4, IMPRESSÃO COLORIDA, SULFITE 90GR. E 500UN PASTAS, IMPRESSÃO COLORIDA, TRIPLEX 300GR, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 3.280,00
14/07/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20203580; 3.280,00
17/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2020 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 3.280,00
TOTAL 3.280,00 3.280,00 3.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.