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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 416,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 416,25
24/01/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34079; 92,50
04/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
18/02/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35093; 92,50
02/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
25/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35928; REF. MARÇO 2020. 92,50
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
29/04/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37010; 92,50
05/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 92,50
26/05/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37943; 46,25
03/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 46,25
TOTAL 416,25 416,25 416,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.