Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3459 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PROTETOR PNEU P/ VEICULO MERCEDES AHI 2386, 3UN CÂMARA 1000X20 P/ MERCEDES IVM 2711, 1UN PROTETOR PNEU P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PROTETOR PNEU P/ VEICULO MERCEDES AHI 2386, 3UN CÂMARA 1000X20 P/ MERCEDES IVM 2711, 1UN PROTETOR PNEU P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
690,00 |
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07/07/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029947118; |
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690,00 |
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13/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2020
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.