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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2255/2020, P/ CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RUA DOUTOR HEITOR SILVEIRA Nº 105, CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6. 0,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2255/2020, P/ CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RUA DOUTOR HEITOR SILVEIRA Nº 105, CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6. 6.400,00
07/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202053; 6.400,00
17/07/2020 Pagamento de Empenho 3516/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.400,00
TOTAL 6.400,00 6.400,00 6.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.