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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3549 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA COZINHA 15 CM, 2UN JOELHO 20 C/ ROSCA, 0,5MT. TUBO SOLDÁVEL DE 20MM, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. 0,00 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA COZINHA 15 CM, 2UN JOELHO 20 C/ ROSCA, 0,5MT. TUBO SOLDÁVEL DE 20MM, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. 12,50
10/07/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/13325; 12,50
15/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2020 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 12,50
TOTAL 12,50 12,50 12,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.