Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAB NO MES DE JUNHO DE 2020, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2020-0315. |
0,00 |
17.759,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2020 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAB NO MES DE JUNHO DE 2020, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2020-0315. |
17.759,16 |
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07/07/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020315; |
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17.759,16 |
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09/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17.759,16 |
TOTAL |
17.759,16 |
17.759,16 |
17.759,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.