Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3657 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5PCT. CAPA FARDO CRISTAL 52X 8 C/ 100 UN, P/ KIT MERENDA P/ ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. |
0,00 |
257,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 5PCT. CAPA FARDO CRISTAL 52X 8 C/ 100 UN, P/ KIT MERENDA P/ ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. |
257,15 |
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13/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/360; |
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257,15 |
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29/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2020
ROSA SUL ATACADO EIRELI - 15038 |
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257,15 |
TOTAL |
257,15 |
257,15 |
257,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.