Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3701 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO DUCATO IZG 1C52, DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO DUCATO IZG 1C52, DA SEC. SAUDE. |
150,00 |
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24/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201235; E/20201246; E/20201264; E/20201272; E/20201279; |
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150,00 |
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26/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3701/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.