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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SABOR DO SOM SONORIZAÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 373 Data de lançamento: 24/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Realização de show musical na programação do CARNAVAL 2020 dias 23 E 24/02/2020, COM DURAÇÃO DE QUATRO HORAS, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO E CAMINHÃO PALCO, DE ACORDO C/ INEG. LICITAÇÃO Nº 02/2020, CONTRATO Nº 006/2020. 0,00 22.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2020 Valor Empenhado referente a: Realização de show musical na programação do CARNAVAL 2020 dias 23 E 24/02/2020, COM DURAÇÃO DE QUATRO HORAS, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO E CAMINHÃO PALCO, DE ACORDO C/ INEG. LICITAÇÃO Nº 02/2020, CONTRATO Nº 006/2020. 22.500,00
26/02/2020 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 89; 22.500,00
04/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2020 SABOR DO SOM SONORIZAÇÃO EIRELI - 14905 22.500,00
TOTAL 22.500,00 22.500,00 22.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.