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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3743 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR, 3UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 2UN LIXA 600-150 DAGUA, 3UN LUVA SOLD 20MM, 2UN LUVA SOLD 25MM, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 0,00 20,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR, 3UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 2UN LIXA 600-150 DAGUA, 3UN LUVA SOLD 20MM, 2UN LUVA SOLD 25MM, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 20,35
28/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030203901; 20,35
04/08/2020 Pagamento de Empenho 3743/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,35
TOTAL 20,35 20,35 20,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.