Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3743 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR, 3UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 2UN LIXA 600-150 DAGUA, 3UN LUVA SOLD 20MM, 2UN LUVA SOLD 25MM, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
20,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G INCOLOR, 3UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 2UN LIXA 600-150 DAGUA, 3UN LUVA SOLD 20MM, 2UN LUVA SOLD 25MM, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
20,35 |
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28/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030203901; |
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20,35 |
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04/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3743/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,35 |
TOTAL |
20,35 |
20,35 |
20,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.