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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3822 Data de lançamento: 24/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15CX LUVA VINIL MB LIFE M COM PÓ, 6CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA EG S/PO AZUL, 300UN MASCARA PFF2 S/ VALV. GRAZIA, 4CX LUVAS DE PROCEDIMENTO M, 4CX LUVAS DE PROCEDIMENTO P, 1CX LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA EG S/PO PRETA, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. 0,00 2.913,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2020 Valor Empenhado referente a: 15CX LUVA VINIL MB LIFE M COM PÓ, 6CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA EG S/PO AZUL, 300UN MASCARA PFF2 S/ VALV. GRAZIA, 4CX LUVAS DE PROCEDIMENTO M, 4CX LUVAS DE PROCEDIMENTO P, 1CX LUVAS PROCEDIMENTO NITRILICA EG S/PO PRETA, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. 2.913,00
28/07/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/3644; 2.913,00
04/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2020 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 2.913,00
TOTAL 2.913,00 2.913,00 2.913,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.