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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 48UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT, NA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA PREDIO 01. 0,00 2.052,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 Valor Empenhado referente a: 48UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT, NA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA PREDIO 01. 2.052,00
30/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030252750; 2.052,00
05/08/2020 Pagamento de Empenho 3973/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.052,00
TOTAL 2.052,00 2.052,00 2.052,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.