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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 401 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 meses prestação de serviço de assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, no périodo de janeiro a março/2020, cfe. Dispensa de licitação nº 10/2019 contrato nº 039/2019. 0,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 Valor Empenhado referente a: 3 meses prestação de serviço de assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, no périodo de janeiro a março/2020, cfe. Dispensa de licitação nº 10/2019 contrato nº 039/2019. 1.320,00
27/01/2020 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº E/202022; 440,00
04/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2020 - REF. JANEIRO/2020 KARINA UES LARENTIS - 14066 440,00
13/03/2020 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº E/202025; 440,00
20/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2020 - REF. FEV/2020 KARINA UES LARENTIS - 14066 440,00
30/03/2020 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020026; 440,00
07/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2020 - REF. MARÇO/2020 KARINA UES LARENTIS - 14066 440,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.