Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 140,64 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IYP 6495; 156 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
0,00 |
1.334,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 140,64 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IYP 6495; 156 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
1.334,96 |
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03/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/17683; 1/17654; 1/17647; 1/17731; 1/17707; 1/17662; 1/17737; |
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1.334,96 |
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07/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.334,96 |
TOTAL |
1.334,96 |
1.334,96 |
1.334,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.