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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4093 Data de lançamento: 04/08/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 100PCT. COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 13F PCT. C/ 10UN, 4PCT. ATADURA ELASTICA 10 CMT. PCT. C/ 12UN, P/ SEC. SAUDE. 0,00 190,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2020 Valor Empenhado referente a: 100PCT. COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 13F PCT. C/ 10UN, 4PCT. ATADURA ELASTICA 10 CMT. PCT. C/ 12UN, P/ SEC. SAUDE. 190,44
05/08/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/71061; 190,44
24/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 190,44
TOTAL 190,44 190,44 190,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.