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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4247 Data de lançamento: 14/08/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40 cestas Básicas embaladas em plástico transparente, sendo composta dos itens especificados na Ordem de Compra nº 2714/2020, cfe. pregão nº 08/2020, contrato nº 071/2020. Plano aplicação rec. Saúde Indígena Estadual, para Aldeia Indígena Goj Veso. 0,00 3.524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2020 Valor Empenhado referente a: 40 cestas Básicas embaladas em plástico transparente, sendo composta dos itens especificados na Ordem de Compra nº 2714/2020, cfe. pregão nº 08/2020, contrato nº 071/2020. Plano aplicação rec. Saúde Indígena Estadual, para Aldeia Indígena Goj Veso. 3.524,00
28/08/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/12; 3.524,00
02/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2020 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 3.524,00
TOTAL 3.524,00 3.524,00 3.524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.