Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4249 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 32,5M2 VIDRO PONTILHADO, 30KG MASSA P/ VIDRO, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 32,5M2 VIDRO PONTILHADO, 30KG MASSA P/ VIDRO, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
2.750,00 |
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18/08/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/221; |
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2.750,00 |
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20/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4249/2020
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75 |
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2.750,00 |
TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.