3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO HIDRAULICO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 16/08/2020 PARA TRANSPORTE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011920.
0,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO HIDRAULICO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 16/08/2020 PARA TRANSPORTE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011920.
39,00
17/08/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE DESPESAS 011920
39,00
19/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4260/2020
JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.