Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN VIDRO LISO 0,4MM MEDINDO 0,70 X 0,90 MT., P/ JANELA DO ALMOXARIFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN VIDRO LISO 0,4MM MEDINDO 0,70 X 0,90 MT., P/ JANELA DO ALMOXARIFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
95,00 |
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10/09/2020 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/226; |
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95,00 |
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16/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4529/2020
ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME - 75 |
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95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.