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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4538 Data de lançamento: 01/09/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA DE CORRER 04 FOLHAS, COM VIDRO LISO 365 X 253, 1UN PORTA DE 4 GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO LISO 190 X 210, 1UN PORTA DEGIRO 01 FOLHA COM VIDRO LISO 0,80 X 210, P/ ESCOLA SITUADA NAS RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, CFE. CESSÃO DE USO 18/1900-0035714-6. 0,00 4.642,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA DE CORRER 04 FOLHAS, COM VIDRO LISO 365 X 253, 1UN PORTA DE 4 GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO LISO 190 X 210, 1UN PORTA DEGIRO 01 FOLHA COM VIDRO LISO 0,80 X 210, P/ ESCOLA SITUADA NAS RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, CFE. CESSÃO DE USO 18/1900-0035714-6. 4.642,00
10/09/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/225; 4.642,00
16/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2020 ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME - 75 4.642,00
TOTAL 4.642,00 4.642,00 4.642,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.