Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4540 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 155,74 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IYP 6495 E 231,42 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
0,00 |
1.773,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 155,74 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IYP 6495 E 231,42 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
1.773,30 |
|
|
01/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/17926; 1/17777; 1/17822; 1/17850; 1/17888; 1/17881; 1/17796; 1/17851; 1/17918; |
|
1.773,30 |
|
09/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
1.773,30 |
TOTAL |
1.773,30 |
1.773,30 |
1.773,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.