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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4551 Data de lançamento: 01/09/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 10UN CONECTOR DEREVAÇÃO PERFURANTE, 20UN LÂMPADA DE SÓDIO 150W-E-40 OVAL, 20UN REATOR VAPOR SODIO 150 W, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0,00 2.427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2020 Valor Empenhado referente a: 10UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 10UN CONECTOR DEREVAÇÃO PERFURANTE, 20UN LÂMPADA DE SÓDIO 150W-E-40 OVAL, 20UN REATOR VAPOR SODIO 150 W, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2.427,00
09/09/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030813281; 2.427,00
21/09/2020 Pagamento de Empenho 4551/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.427,00
TOTAL 2.427,00 2.427,00 2.427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.