Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: COMIN E SOUZA DA SILVA LTDA. |
Número do empenho: | 4608 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN EXTINTOR ABC 4KG, 18UN LUMINARIA LED, 2UN PLACA SAIDA, 16UN PLACA ORIENTAÇÃO, 14UN PLACA DIREITA, 16UN PLACA ESQUERDA, 6UN PLACA EXTINTOR, 4UN PLACA ESCADA, P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº105 BAIRRO OPERARIO, CFE CESSÃO DE USO Nº18/1900-0035714-6. | 0,00 | 2.200,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/09/2020 | Valor Empenhado referente a: 6UN EXTINTOR ABC 4KG, 18UN LUMINARIA LED, 2UN PLACA SAIDA, 16UN PLACA ORIENTAÇÃO, 14UN PLACA DIREITA, 16UN PLACA ESQUERDA, 6UN PLACA EXTINTOR, 4UN PLACA ESCADA, P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº105 BAIRRO OPERARIO, CFE CESSÃO DE USO Nº18/1900-0035714-6. | 2.200,00 | ||
01/10/2020 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/162; | 2.200,00 | ||
15/10/2020 | Pagamento de Empenho 4608/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.200,00 | ||
TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |