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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMIN E SOUZA DA SILVA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4608 Data de lançamento: 03/09/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN EXTINTOR ABC 4KG, 18UN LUMINARIA LED, 2UN PLACA SAIDA, 16UN PLACA ORIENTAÇÃO, 14UN PLACA DIREITA, 16UN PLACA ESQUERDA, 6UN PLACA EXTINTOR, 4UN PLACA ESCADA, P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº105 BAIRRO OPERARIO, CFE CESSÃO DE USO Nº18/1900-0035714-6. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2020 Valor Empenhado referente a: 6UN EXTINTOR ABC 4KG, 18UN LUMINARIA LED, 2UN PLACA SAIDA, 16UN PLACA ORIENTAÇÃO, 14UN PLACA DIREITA, 16UN PLACA ESQUERDA, 6UN PLACA EXTINTOR, 4UN PLACA ESCADA, P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº105 BAIRRO OPERARIO, CFE CESSÃO DE USO Nº18/1900-0035714-6. 2.200,00
01/10/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/162; 2.200,00
15/10/2020 Pagamento de Empenho 4608/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.