Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4639 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO, 4UN PORCA, 4UN ARRUELA, 1UN CORREIA DO ALTERNADOR, 1 CORREIA BOMBA HIDRULICO, 1UN TENSOR CORREIA ALTERNADOR, 1UN POLIA DO ALTERNADOR, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO, 4UN PORCA, 4UN ARRUELA, 1UN CORREIA DO ALTERNADOR, 1 CORREIA BOMBA HIDRULICO, 1UN TENSOR CORREIA ALTERNADOR, 1UN POLIA DO ALTERNADOR, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
500,00 |
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15/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/030883790; |
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500,00 |
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21/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4639/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.