Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FREDMAQUINAS PEÇAS E ACES. MULT. - ECLAIR FREU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4712 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE HASTE E SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA RETRO JONH DEERE Nº 05 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE HASTE E SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA RETRO JONH DEERE Nº 05 DA SEC. OBRAS. |
380,00 |
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11/09/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202057; |
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380,00 |
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05/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4712/2020
FREDMAQUINAS PEÇAS E ACES. MULT. - ECLAIR FREU - 13990 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.