Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 25UN LAMPADA VAPOR SODIO 150 W E-40 TUBULAR 32000H, 18UN REATOR VAPOR DE SÓDIO150W, 15UN RELE FOTO CELULA 220 V RM 74, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
3.587,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 25UN LAMPADA VAPOR SODIO 150 W E-40 TUBULAR 32000H, 18UN REATOR VAPOR DE SÓDIO150W, 15UN RELE FOTO CELULA 220 V RM 74, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
3.587,50 |
|
|
01/10/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031122264; |
|
3.587,50 |
|
15/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4852/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.587,50 |
TOTAL |
3.587,50 |
3.587,50 |
3.587,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.