Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5098 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO MICROFIBRA,2UN PINCEL 2 1/2, 1UN SUPORTE, 1UN TINTA CORALPISO 18LT VERMELHO,1UN TINTA CORALPISO 18LT CINZA MEDIO, 1UN BASE WANDEPOXY B AGUA BR PM 3,2LT BRANCO P/ ESC. RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CESSÃO USO Nº18/1900-0035714-6. |
0,00 |
789,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO MICROFIBRA,2UN PINCEL 2 1/2, 1UN SUPORTE, 1UN TINTA CORALPISO 18LT VERMELHO,1UN TINTA CORALPISO 18LT CINZA MEDIO, 1UN BASE WANDEPOXY B AGUA BR PM 3,2LT BRANCO P/ ESC. RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CESSÃO USO Nº18/1900-0035714-6. |
789,30 |
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09/10/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031274940; |
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789,30 |
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21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5098/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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789,30 |
TOTAL |
789,30 |
789,30 |
789,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.