Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, P/ PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO PP 2 X 2,50 MM, P/ PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. |
108,00 |
|
|
09/10/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031269169; |
|
108,00 |
|
21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5133/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
108,00 |
TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.