Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5152 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE OLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN FILTRO DE AR P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
123,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE OLEO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN FILTRO DE AR P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
123,00 |
|
|
09/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/031273887; |
|
123,00 |
|
21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5152/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
123,00 |
TOTAL |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.