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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5158 Data de lançamento: 07/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE VELAS,1UN COXIM DESCARGA, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL, 15UN CINTAS PLÁSTICAS, 1UN FILTRO ÓLEO REFIL, 1UN LAMPADA PLACA, 1UN KIT JUNTAS RETIFICAÇÃO, 1UN TUBO SILICONE, 1UN ABRAÇADEIRA FILTRO DE AR, 2UN ADITIVO LIMPA RADIADOR PARAFLU P/ DOBLO IUX 4216. 0,00 833,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2020 Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE VELAS,1UN COXIM DESCARGA, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL, 15UN CINTAS PLÁSTICAS, 1UN FILTRO ÓLEO REFIL, 1UN LAMPADA PLACA, 1UN KIT JUNTAS RETIFICAÇÃO, 1UN TUBO SILICONE, 1UN ABRAÇADEIRA FILTRO DE AR, 2UN ADITIVO LIMPA RADIADOR PARAFLU P/ DOBLO IUX 4216. 833,30
09/10/2020 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/031274539; 833,30
21/10/2020 Pagamento de Empenho 5158/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 833,30
TOTAL 833,30 833,30 833,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.