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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5188 Data de lançamento: 07/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN CARTUCHO TONER RICOH SP 3510 10K, P/ COPIADORAS RICOH DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENMTAL. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2020 Valor Empenhado referente a: 10UN CARTUCHO TONER RICOH SP 3510 10K, P/ COPIADORAS RICOH DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENMTAL. 1.500,00
08/10/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/918; 1.500,00
16/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2020 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI - 14934 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.