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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5193 Data de lançamento: 08/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 1UN PINO DE CENTRO P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 0,00 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2020 Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 1UN PINO DE CENTRO P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 193,00
09/10/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031268854; 193,00
14/10/2020 Pagamento de Empenho 5193/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.