SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2SACO CIMENTO SC 50 KG, KG PREGO 17 X 27, 1UN NUMERO P/ RESIDENCIA "0", 1UN NUMERO P/ RESIDENCIA "2", 1UN NUMERO P/ RESIDENCIA "8", 1UN SILICONE TRANSPARENTE 50G, P/ NUMEROS P/ POSTE DE ENERGIA DO POÇO DE PROFUNDIDADE E MATERIAL P/ FIXAÇÃO DO POSTE.
0,00
104,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2020
Valor Empenhado referente a: 2SACO CIMENTO SC 50 KG, KG PREGO 17 X 27, 1UN NUMERO P/ RESIDENCIA "0", 1UN NUMERO P/ RESIDENCIA "2", 1UN NUMERO P/ RESIDENCIA "8", 1UN SILICONE TRANSPARENTE 50G, P/ NUMEROS P/ POSTE DE ENERGIA DO POÇO DE PROFUNDIDADE E MATERIAL P/ FIXAÇÃO DO POSTE.